Декларация 3 ндфл для физических лиц за 2014 год

Сдавать форму 3-НДФЛ должны лица, обязанные законом к самостоятельному декларированию своих доходов: ИП и занятые частной практикой нотариусы, адвокаты и др. Многие граждане подают декларации для получения всех видов вычетов: стандартных, социальных, имущественных, профессиональных, инвестиционных. Ее форма ежегодно разрабатывается и утверждается ФНС России. Процедура оказания услуг, связанных с предоставлением отчетности, установлена Административным регламентом. До этого времени заполняется бланк года. Сначала необходимо заполнить бланк в специализированной программе.

Бланки формы 3-НДФЛ и инструкции

Декларация нужна для того, чтобы определить должен человек платить налог на доходы или нет. На нем же лежит и обязанность перечислить налог. Для большинства таким "источником" является организация-работодатель, то есть та компания где работает человек.

Такие граждане от обязанности сдать декларацию 3-НДФЛ освобождены. Если же вы получили доход налог с которого не был удержан - сдавать декларацию надо.

Все люди, которые обязаны сдать декларацию перечислены в статье Налогового кодекса цитаты из документа : Статья 1. Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях Статья Итак, есть 8 основных категорий, которые обязаны подать декларацию. Все другие люди, не попадающие ни в одну из них, от такой обязанности освобождены.

Хотя они вправе но не обязаны! Например, чтобы получить налоговый вычет и вернуть налог, который был удержан налоговым агентом.

На каждой из этих категорий мы останавливаться не будем. Рассмотрим лишь наиболее часто встречающиеся из них. Обязанность, когда должна быть подана декларация 3 НДФЛ, никак не связана с обязанностью заплатить налог.

Государству интересно знать какой доход вы получили и должны ли вы платить налог. По сути вы декларируете свой доход. Вне зависимости от того нужно перечислять налог на доходы или нет. Если вы попадаете в указанные категории декларацию предоставить необходимо даже при условии, что платить налог не нужно. Таким имуществом, в частности, могут быть: квартира, автомобиль, гараж, земельный участок, дом, нежилое помещение, телевизор, холодильник, стиральная машина и т.

Этот доход: НЕ облагается налогом на доходы при условии, что проданным имуществом вы владели 3 года и больше по недвижимости, полученной после 1 января года, этот срок составляет 5 лет.

Это предусмотрено пунктом Зачастую срок владения имуществом нужно подтверждать документами. О том, как посчитать 3-х летний срок владения имуществом смотрите по ссылке; облагается налогом на доходы при условии, что проданным имуществом вы владели МЕНЬШЕ 3-х лет.

Но при расчете налога вы вправе уменьшить полученный доход на имущественный вычет или расходы, связанные с покупкой проданного имущества. Это предусмотрено ст. Подробнее о том как платить налог с продажи имущества смотрите по ссылке.

Согласно пункту 4 статьи Налогового кодекса в декларации могут не указываться доходы, не облагаемые налогом в том числе от продажи имущества которым вы владели 3 года и больше , и доходы с которых был удержан налог. Если эти доходы не указываются в декларации, то и декларировать нечего. Хотя вы это можете сделать добровольно и по собственной инициативе. Инспекция обязана декларацию принять. Пример Вы продаете машину или квартиру которая находилась в вашей собственности больше 3 лет или 5 лет.

Декларацию сдавать не нужно. Вне зависимости от того нужно ли платить налог или нет. Если декларация сдана не будет вас оштрафуют. Минимальный штраф - руб. Пример Вы продаете машину или квартиру которая находилась в вашей собственности меньше 3 лет. Вы обязаны сдать декларацию. Продажная стоимость машины или квартиры никакого значения не имеет. Пример Ситуация 1 Вы продаете машину за руб.

Машиной вы владели меньше 3 лет, квартирой - больше. В декларации указывают доход от продажи машины в сумме руб. Доход от продажи квратиры не декларируется. Ситуация 2 Вы продаете две машины. Первую за руб. Первой машиной вы владели меньше 3 лет, второй - больше. В декларации указывают доход от продажи только первой машины руб. Доход от продажи второй машины не декларируется. Речь идет, например, об обезличенных металлических счетах в банках.

Заключая договор с банком вы получаете в собственность определенное количество драгметаллов. Закрывая договор вы их продаете. Поэтому если договор открыт и закрыт или в рамках этого договора было продано ЛЮБОЕ количество металла в срок не превышающий 3-х лет вы обязаны подать декларацию по налогу 3-НДФЛ. Причем совершенно не важно получили ли вы доход по этой операции. Декларацию сдают в любом случае. Пример Вы открыли обезличенный металлический счет.

Никаких операций по счету не было. В следующем году счет был закрыт. При этом вы получили убыток. Декларацию 3 НДФЛ за этот год год закрытия счета вы сдать обязаны. В ней указывают доход от реализации драгметалла. Если налог был удержан полностью сдавать декларацию 3-НДФЛ вы не обязаны.

Если налог не был с вас удержан, то такая обязанность у вас есть. Например вы получили доход не деньгами, а имуществом. Скажем вам дали в подарок от организации машину.

Если других доходов в этой организации у вас нет и не будет, то она не в состоянии удержать с вас налог его попросту не с чего удерживать. А сообщить в налоговую инспекцию о том, что доход вами получен - ее прямая обязанность. Соответственно в данном случае у вас возникает обязанность по сдаче декларации 3 НДФЛ. В ней вы должны указать сумму дохода стоимость машины , сумму налога и, впоследствии, заплатить налог в бюджет самостоятельно.

Это граждане, которые не зарегистрированы в качестве предпринимателей. Например вы сдаете собственную квартиру в аренду. Соответственно получаете деньги от арендаторов. Налог с вас арендаторы не удерживают. В таком случае вы также обязаны задекларировать сумму дохода, подать декларацию по налогу и заплатить налог самостоятельно. Еще один пример. Вы получили подарок от другого человека, который не является вашим родственникам любые подарки от близких родственников налогом не облагают по пункту Поэтому полученный от него доход облагают налогом.

Возникает ровно такая же ситуация. Вам необходимо самостоятельно подать декларацию и заплатить налог. Правда и в первом и во-втором случае врятли кто то будет сообщать в инспекцию о том, что доход вам вообще выплачивался. Во всяком случае у арендатора или дарителя такой обязанности нет. Поэтому в этих случаях обычно декларацию не сдают и налог не платят. Хотя это и нарушает закон.

Добровольная подача декларации Как мы говорили, если у вас нет обязанности подавать декларацию вы вправе это сделать добровольно. Кроме того, вам придеться это сделать если вы решили получить тот или иной налоговый вычет вычет на покупку квартиры, на лечение или обучение. Без декларации на вычет вы рассчитывать не можете. О том, что такое налоговый вычет и как он работает смотрите по ссылке. В какие сроки подают декларацию 3 НДФЛ Декларация 3 НДФЛ должна быть сдана в налоговую инспекцию до 30 апреля включительно того года, который следует за годом получения вами декларируемого дохода.

Это предусмотрено пунктом 1 статьи Налогового кодекса. Например, вы получили доход от продажи машины. Декларация 3-НДФЛ должна быть подана в период с 1 января по 30 апреля следующего года. Если последний день сдачи декларации 30 апреля приходится на выходной, то декларацию нужно подать в первый рабочий день после 30 апреля. Это установлено пунктом 7 статьи 6. Если вы пропустите этот срок и опоздаете хотя бы на 1 день, считается, что декларация подана не вовремя.

Подать декларацию раньше крайнего срока например, 1 января, 10 февраля или 15 марта вы можете на законных основаниях. Декларационная компания то есть время, отведенное законом на подачу вами и прием налоговой инспекцией декларации 3-НДФЛ продолжается с 1 января по 30 апреля включительно.

Причем если вы сдаете декларацию чтобы получить вычет, лучше это сделать как можно раньше. Время, отведенное налоговой инспекции на проверку декларации, начинает течь именно с этого момента подачи документов.

Поэтому чем раньше была подана декларация, тем раньше вам вернут переплаченный налог. Таковым считают место вашей постоянной регистрации прописки по паспорту.

Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)

Бланк формы 3-НДФЛ имеет унифицированную форму, утвержденную Федеральной налоговой службой в соответствием с требованиями действующего законодательства. Налогом облагаются доходы как физических лиц резидентов, так и нерезидентов, полученные в натуральной или денежной форме. Согласно ст. Следовательно, физические лица, доходы которых подлежат налогообложению, обязаны предоставить декларацию за год в году. Конечным сроком подачи 3-НДФЛ является 30 апреля года. В обязательном порядке декларацию подают, согласно ст. Физические лица нерезиденты должны подавать декларацию в случаях, если они получают доход на территории Российской Федерации, например, осуществляют трудовую деятельность по трудовому договору или патенту. Нерезидент освобождается от уплаты налога и подачи декларации в случаях если: были осуществлены фиксированные взносы, размер которых превысил общую сумму налоговых начислений, рассчитанных по фактически полученному совокупному доходу; налогоплательщик покинул пределы РФ до завершения налогового периода и на момент его выезда авансовые платежи не превысили сумму налоговых начислений. В этом случае декларация должна быть подана не позже, чем за один календарный месяц до планируемой даты выезда; проведена процедура аннулирования патента. Согласно п.

ИФНС России №5

Мы протестировали новую программу и расскажем, какие особенности надо учесть в каждом разделе, чтобы вернуть деньги за покупку квартиры, учебу, лечение или получить вычеты вычеты по НДФЛ. Иначе программа будет сообщать об ошибке. Для российских паспортов нужно выбрать документ с кодом Но код надо ставить не из справок 2-НДФЛ , а тот, который установлен по месту жительства декларанта. Либо можно зайти на сайт ФНС nalog. Отразить доходы в декларации 3-НДФЛ Получить вычеты можно, если в течение года были доходы, облагаемые по ставке 13 процентов п. Вверху должна стоять цифра Заполнить надо все доходы, в том числе из справок 2-НДФЛ, а также доходы от продажи имущества или сдачи в аренду. Все доходы в программе нужно вносить помесячно см. Это важно, если надо заявить стандартный вычет.

3-НДФЛ 2019

Сегодня, 2 мая, — последний день, когда налогоплательщикам-физлицам необходимо отчитаться о полученных в году доходах, представив декларацию по НДФЛ. Так, чиновники пояснили, что величина дохода рассчитывается на основании разницы, исчисленной их значений по строкам и на листе В, подаваемой коммерсантом декларации 3-НДФЛ. В упомянутом письме, в частности, говорилось, что доход в целях взносов в случае уплаты НДФЛ учитывается следующим образом: величина дохода от предпринимательской и или иной профессиональной деятельности подлежит уменьшению на сумму Обязательному декларированию в году подлежат доходы граждан, полученные в году: от продажи имущества доли имущества — дома, квартиры, дачи, автотранспорта, гаража, земли, металлолома и иного имущества, принадлежащего на праве собственности менее трех лет менее пяти лет — в Отчитаться о доходах за год необходимо до 2 мая года в следующих случаях: при Срок проведения такой проверки в силу статьи 88 НК составляет три месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, подтверждающих право на налоговые вычеты. Без проведения камеральной проверки и По-новому будут выглядеть: раздел 2. В связи с этим в действующую форму налоговой декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения будут внесены необходимые изменения. Пока поправки не готовы, для корректного заполнения налоговой декларации ФНС

Полезное видео:

3-НДФЛ за 2014 год можно сдать на старом бланке

Декларация нужна для того, чтобы определить должен человек платить налог на доходы или нет. На нем же лежит и обязанность перечислить налог. Для большинства таким "источником" является организация-работодатель, то есть та компания где работает человек. Такие граждане от обязанности сдать декларацию 3-НДФЛ освобождены. Если же вы получили доход налог с которого не был удержан - сдавать декларацию надо.

Скачать 3-НДФЛ 2014

Заполнение индивидуальным предпринимателем декларации по форме 3-НДФЛ Индивидуальный предприниматель должен представить декларацию по НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим п. Если соответствующая дата выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то декларацию нужно подать не позднее ближайшего следующего рабочего дня п. Каковы основные правила заполнения и представления декларации индивидуальными предпринимателями? На титульном листе декларации налогоплательщик заполняет поле "Номер корректировки": если декларация первичная, проставляется ""; если уточненная — отражается, какая по она счету Изменилась структура декларации, а ее обязательная часть значительно сократилась, информировала ранее ФНС.

Декларация 3-НДФЛ за 2016: скачать бланк и образец заполнения

Надеюсь, что все граждане РФ, кто должен подать данную декларацию, успели это сделать вовремя, иначе им грозит штраф в размере не менее рублей. Однако, не так страшно, если вы не успели подать налоговую декларацию, но собираетесь это сделать. Действительно страшно, если вы и не знали о том, что должны подать налоговую декларацию. Отнеситесь, пожалуйста, серьезно к процедуре подачи налоговой декларации, так как она не только позволяет сохранить ваши доходы целыми и невредимыми, но еще и приумножить их в отдельных случаях. Подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ нужно: Вы продали квартиру, машину или имущественные права, которыми владели менее трёх лет.

Например, в этом листе показывают полученную материальную помощь Лист Д1 Заполняют, если физ. Далее поговорим о том, как заполнить самые популярные разделы декларации НДФЛ , образец заполнения для физических лиц на конкретном примере приведем. Если уточняете отчет, то укажите в поле конкретный номер корректировки. Например, Фамилию, имя и отчество в титульном листе указывайте полностью, без сокращений. Раздел 1 В строке декларации НДФЛ образец заполнения для физических лиц показан ниже укажите один из трех цифровых кодов 1 — если необходимо уплатить доплатить налог в бюджет; 2 — когда налог нужно возвратить из бюджета; 3 — если нет сумм ни к уплате, ни к возврату. А если в строке поставили код 3, в строках и впишите нули. А в строке — ее название. Ниже вы найдете образец заполнения декларации 3-НДФЛ для физических лиц,— в конце статьи. Раздел 2 В строку впишите сумму дохода, облагаемого по конкретной ставке.

Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 6-НДФЛ). Период действия: c года Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

Они пройдут 09, 10 ноября года во всех территориальных налоговых инспекциях России. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут семинары по вопросам исполнения налоговых уведомлений и онлайн-сервисам ФНС России.

Если вам необходимо подготовить декларацию за прошлый год в текущем году, то следует использовать новую форму 3-НДФЛ. В декларацию 3-НДФЛ года внесены существенные изменения, по сравнению с формой прошлого года. Подробнее о том, что изменилось в декларации за год можно прочитать внизу этой страницы. Срок подачи 3-НДФЛ за год для тех лиц, кому подавать декларацию обязательно не позднее 30 апреля года. Подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета можно и после этого срока. На странице "Шаблоны форм налоговых деклараций" в том числе приведен шаблон печати Налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ. Период применения приведенной справа формы, начинается с налогового периода года. Форма 3-НДФЛ приведена на сайте www.

Наверх